开户首存1元送18

 首页»首存送38元彩金»通知公告

开户首存1元送18省广播电视局无线台站管理中心2019年部门预算公开

2019-03-14 15:49:00

作者/来源:局无线台站管理中心



目录

  第一部分 开户首存1元送18省广播电视局无线台站管理中心2019年部门预算编制说明
  第二部分 开户首存1元送18省广播电视局无线台站管理中心2019年部门预算表
  一、部门财务收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、部门财政拨款收支总体情况表
  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
  六、部门基本支出情况表
  七、部门政府性基金预算支出情况表
  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
  十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
  十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
  十二、省对下转移支付绩效目标表
  十三、部门政府采购情况表

开户首存1元送18省广播电视局无线台站管理中心2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作 
  (一)部门主要职责 
  对局属中波(实验)台实施管理,负责安全播出、事业建设、相关财务工作和人才队伍建设。 
  (二)机构设置情况 
  开户首存1元送18省广播电视局无线台站管理中心属公益一类正处级事业单位,统一社会信用代码125300004312819327,地址昆明市人民西路182号,法定代表人雷启云,开办资金193万元;下设综合科、财务科、人事科、技术科4个科室,根据《中共开户首存1元送18省委机构编制委员会办公室关于印发开户首存1元送18广电视局所属事业单位机构编制的通知》(云编办〔2018〕217号)核定事业编制15人,其中处级领导职数3人(1正2副),编制结构为管理人员3名,专业技术人员12名。
  (三)重点工作概述 
  1.在局党组的领导下,负责监督管理中心和各中波(实验)台的党风廉政建设工作;
  2.在省局人事部门授权范围内,负责对中波(实验)台的领导班子管理和队伍建设;
  3.在省局规划财务部门授权范围内,负责对各中波(实验)台的经费、预算、分配使用和财务报表审核管理;
  4.负责各中波(实验)台的安全播出工作;
  5.负责各中波(实验)台基础设施建设和技术设备更新、维护、改造及技术培训工作;
  6.承担中波(实验)台的月报和季报统计工作;负责对各中波(实验)台的人、财、物及天线场地、房产的管理;
  7.完成上级交办的其他工作。

  二、预算单位基本情况 
  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中事业单位1个。截止2018年10月统计,部门基本情况如下:
  在职人员编制15人,其中:事业编制15人。在职实有13人,其中:财政全供养13人。
  离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
  车辆编制3辆,实有车辆2辆。

  三、预算单位收入情况 
  (一)部门财务收入情况 
  2019年部门财务总收入824.57万元,含中波台运行维护费、电费567万元,该项目资金预算由我中心统一编制,资金的下达和使用在全省38座中波台。其中:一般公共预算财政拨款824.33万元,上年结转0.24万元,无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入,事业单位经营收入、其他收入、上年结转。 
  (二)财政拨款收入情况 
  2019年部门财政拨款收入 824.57万元,其中:本年收入824.33万元,上年结转0.24万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款824.57万元(本级财力824.57万元)。 

  四、预算单位支出情况 
  2019年部门预算总支出824.57万元。财政拨款安排支出824.57万元,其中,基本支出257.33万元,项目支出567.24万元。 
  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
  文化旅游体育与传媒支出775.92万元,主要用于部门人员工资及公用支出。
  社会保障和就业支出30.87万元,主要用于部门人员社保费用支出。
  住房保障支出17.78万元,主要用于部门人员住房公积金支出。
  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
  工资福利支出235.33万元(其中:基本支出235.33元)。
  商品和服务支出589万元(其中:基本支出22万元,项目支出567万元)。

  五、省对下专项转移支付情况 
  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 
  无。
  (二)与中央配套事项 
  无。
  (三)按既定政策标准测算补助事项 
  无。

  六、政府采购预算情况 
  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金5.36万元。 

  七、预算收支增减变化情况说明 
  (一)基本支出预算变动的主要原因 
  开户首存1元送18省广播电视局无线台站管理中心2019年本级财力安排基本支出257.33万元,比2018年本级财力拨款安排基本支出265.65万元减少8.32万元,主要原因为在职人员减少,人员工资福利支出预算下降。
  (二)项目支出预算变动的主要原因 
  开户首存1元送18省广播电视局无线台站管理中心2019年部门项目支出预算567万元,其中本级财力安排567万元。2018年部门项目支出预算647万元,2019年部门项目支出预算与2018年部门项目支出预算相比减少80万元。减少的预算项目是中波台安全播出管理专项经费减少80万元。 

  八、其他公开信息 
  (一)专业名词解释 
  无。 
  (二)机关运行经费安排 
  我中心为公益一类事业单位,无机关运行经费安排。 
  (三)国有资产占用情况 
  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 
  (四)2019年三公经费预算说明
  开户首存1元送18省广播电视局无线台站管理中心2019年 “三公”经费预算15万元。其中因公出国境经费预算0万元,公务用车购置及运行维护费8万元(公务用车购置费预算为0元),公务接待费预算7万元,“三公”经费预算与2018年预算相比无变化。我中心本着勤俭节约的原则,除正常业务开展必须开支的公务接待外,大力压缩公务接待预算开支。2019年,我中心“三公”经费预算支出本着实际工作开展需要进行编制,本着勤俭节约的原则严控“三公”经费支出预算。